借其他應付款貸固定資產應該是這一個。
請問老師:我公司2017年對在建工程進行預估轉固,做憑證:借 固定資產~XX 貸 應付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預估轉固的資產評估后轉入投資性房地產(不再計提折舊),轉入投資性房地產時做憑證: 借 投資性房地產~XX 貸 固定資產~XX 累計折舊~XX 至2020年,進行凈資產審計,將預估應付項目轉至應付單位名稱下進行明細核算,發(fā)現(xiàn)少預估600萬,應怎樣調整?是否可以不通過固定資產科目,求分錄
老師,12月我把別的單位的固定資產做到了本單位,當時做的是:借固定資產貸其他應付款,并按月計提折舊。現(xiàn)在才知道錯了,我能在本單位這個月做個紅沖原來的憑證,再重開一張發(fā)票,做個更正的憑證:借固定資產貸其它應付款?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產在系統(tǒng)怎么做?固定資產系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產,貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產,貸固定資產暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
本月收到購入固定資產的發(fā)票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我是需要做一筆分錄轉到其他流動資產的借方,那后面我需要抵扣這一筆進項稅額該怎么做分錄呢,先轉出然后怎么做呢?
本月收到購入固定資產的發(fā)票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認證進項稅額轉入其他流動資產的借方,等后面我需要抵扣這一筆進項稅額再轉出進行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師
老師,建設救援基地工程項目,有土建辦公樓和設備消防車組成,消防車金額1億,于2月25號最終驗收,但到今天被審計單位對這些消防車并未入賬,也沒計提折舊,這合理嗎?
老師,您好,請問財務報表年報:資產負債表未分配利潤不等于利潤表的凈利潤呢?
去年多確認成本今年匯算前拿來發(fā)票怎么做分錄,需要改財務報表嗎,多拿來的發(fā)票分錄怎么做
個體戶要交哪些稅?稅率是多少?
那怎么處理呢?我們收到自來水公司開的3%的水費普票,給下游開9%的轉供水專票,怎么做賬?
老師,采購白條豬,然后分割零售賣,做賬怎么出入庫,怎么確認收入成本,因為買白條豬是一個價,然后對外賣每個部位價格不一樣,而且而且每個豬 每個部都有剩余 ,然后累計。
A1050050 職工薪酬支出及納稅調整明細表 五、各類基本社會保障性繳款, 在哪里取數(shù)?
老師,一般納稅人只要進項大于銷項就不用交增值稅嗎?稅負率計算增值稅又是什么呢?
請問,國外客戶在國際版支付寶有境外人民幣,想直接付款到我們對公支付寶賬戶,這種方式我們能收款并正常報關退稅嗎?
然后你的折舊也需要紅沖。
我想折舊不紅沖,那這個月三月做個:借固定資產負數(shù)貸其它應付款負數(shù),然后更正:借固定資產貸應付賬款。三月發(fā)票到了,憑發(fā)票做:借應付賬款貸其它應付款
折舊不紅沖等于按貨到了,發(fā)票沒到來處理
你好,折舊必須紅沖的沒有,固定資產的折舊也不允許有。
沒有固定資產,你只有累計折舊,然后你的固定資產凈值會出現(xiàn)負數(shù)。
紅沖和更正和補發(fā)票都在三月完成
對的是的,是這么做的。
老師,搞不懂呢
三月折舊紅沖前面12月、1月、2月?那這個月發(fā)票到了,我重新入賬?從下個月開始折舊?
三月折舊紅沖前面1月、2月?那這個月發(fā)票到了,我重新入賬?從下個月開始折舊?
可以的,可以這么做的。
老師,這樣把,我們是小規(guī)模納稅人,是季度報稅。前面的憑證都沒裝訂,這樣,我在1月份紅沖入固定資產的憑證,然后一月開始計提折舊,我不計提就行了。
然后一月在固定資產卡片里把這個刪除了。
可以的,可以這么做。