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老師,12月我把別的單位的固定資產做到了本單位,當時做的是:借固定資產貸其他應付款,并按月計提折舊?,F(xiàn)在才知道錯了,我能在本單位這個月做個紅沖原來的憑證,再重開一張發(fā)票,做個更正的憑證:借固定資產貸其它應付款?

2022-03-16 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-16 13:04

借其他應付款貸固定資產應該是這一個。

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:04

然后你的折舊也需要紅沖。

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:10

我想折舊不紅沖,那這個月三月做個:借固定資產負數(shù)貸其它應付款負數(shù),然后更正:借固定資產貸應付賬款。三月發(fā)票到了,憑發(fā)票做:借應付賬款貸其它應付款

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:12

折舊不紅沖等于按貨到了,發(fā)票沒到來處理

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:13

你好,折舊必須紅沖的沒有,固定資產的折舊也不允許有。

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:13

沒有固定資產,你只有累計折舊,然后你的固定資產凈值會出現(xiàn)負數(shù)。

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:16

紅沖和更正和補發(fā)票都在三月完成

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:18

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:23

老師,搞不懂呢

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:23

三月折舊紅沖前面12月、1月、2月?那這個月發(fā)票到了,我重新入賬?從下個月開始折舊?

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:24

三月折舊紅沖前面1月、2月?那這個月發(fā)票到了,我重新入賬?從下個月開始折舊?

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:27

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:28

老師,這樣把,我們是小規(guī)模納稅人,是季度報稅。前面的憑證都沒裝訂,這樣,我在1月份紅沖入固定資產的憑證,然后一月開始計提折舊,我不計提就行了。

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快賬用戶2403 追問 2022-03-16 13:29

然后一月在固定資產卡片里把這個刪除了。

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齊紅老師 解答 2022-03-16 13:29

可以的,可以這么做。

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借其他應付款貸固定資產應該是這一個。
2022-03-16
調整固定資產原值: 發(fā)現(xiàn)固定資產預估多了,應沖減固定資產原值。假設多預估的金額為 X 元。 借:其他應付款 X 貸:固定資產 X 調整累計折舊: 由于之前多預估固定資產原值而多提的折舊也需要沖回。計算出多提折舊的金額(假設每月折舊額為 Y 元,多提折舊的月數(shù)為 Z 個月,則多提折舊金額為 Y×Z 元)。 借:累計折舊 Y×Z 貸:以前年度損益調整(如果涉及以前年度多提折舊)/ 管理費用等(如果是本年度多提折舊) Y×Z 固定資產原值和現(xiàn)值: 調整后的固定資產原值為原固定資產原值減去多預估的金額。 固定資產現(xiàn)值則需要根據(jù)固定資產的剩余使用壽命、預計凈殘值以及重新確定的原值,采用適當?shù)恼叟f方法進行計算。具體的現(xiàn)值計算較為復雜,需要結合具體情況進行評估,可考慮使用未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)等方法確定現(xiàn)值,但在一般的會計處理中,通常不直接計算固定資產現(xiàn)值,而是關注其賬面價值(原值減去累計折舊和減值準備后的余額)
2024-09-23
借固定資產 貨應付賬款暫估
2022-05-25
你好,這個是可以的,你等到發(fā)票來了再沖減這個應付賬款就可以的
2020-08-27
同學你好 再做一個暫估就行了
2020-10-14
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