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Q

企業(yè)所得稅本年累計(jì)利潤總額400萬,按照百分之二十五來交所得稅了嗎?

2022-10-14 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 15:28

?你好;? ? 你超過了 年應(yīng)納稅所得額300萬; 就得按 25%報(bào)所得稅的??

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 15:28

按照400萬的百分之二十五來交嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:31

你好; 是的; 累計(jì)的利潤總額*25%計(jì)算的??

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 15:33

也就是需要補(bǔ)齊前兩個(gè)季度的所得稅

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:35

你好; 是的;次年匯算才會補(bǔ)哈?

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:29

我如果計(jì)提一筆招聘費(fèi)怎么寫分錄

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:31

比如暫估金額在150萬的招聘費(fèi)怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:31

?你好;? 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款? ? ? ;你招聘費(fèi)那么大金額嗎? ?

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:35

可能會發(fā)生這么多金額,用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)付出去了嗎?但是這個(gè)費(fèi)用只是這個(gè)月暫估,下個(gè)季度可能陸續(xù)付款來發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

?你好;? 那你們是啥類型的公司;? ?我看看; 是否走應(yīng)付賬款掛??

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:37

我們是文化傳媒公司

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:40

?你好;? ?你走; 借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本? ? 貸應(yīng)付賬款? ? (如果這部分是成本支出的話? )

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:41

我們走的是費(fèi)用,收到專用發(fā)票那暫估入賬的時(shí)候還要把稅也暫估進(jìn)去嗎?怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:42

?你好; 可以暫估進(jìn)去的; 可以的? 但是 要確定后期會取得發(fā)票哈? ?

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快賬用戶6960 追問 2022-10-14 17:44

也就是說錢沒付出去也可以暫估,那暫估專用發(fā)票分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-10-14 18:07

比如;? 借 管理費(fèi)用或者成本? ? ;其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ?

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快賬用戶6960 追問 2022-10-15 07:12

暫估需要考慮稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 11:46

是的,暫估下稅費(fèi),你不說會后期有專票嗎

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快賬用戶6960 追問 2022-10-15 14:48

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?你好;? ? 你超過了 年應(yīng)納稅所得額300萬; 就得按 25%報(bào)所得稅的??
2022-10-14
分公司不單獨(dú)享受小微優(yōu)惠的 按25%來交
2023-10-26
沒有填寫減免稅的明細(xì)表
2020-10-14
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系?當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額是退增值稅么?
2022-03-08
您好,對的,小規(guī)模和一般納稅人,只要都是小微企業(yè)的話,稅率是一樣的
2023-11-19
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