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老師好,9月份收到一張費(fèi)用發(fā)票入賬了也抵扣了,總金額是1566,進(jìn)項(xiàng)稅是88.64,銀行存款付出去的,對(duì)方多收了1020,這個(gè)月開了紅字信息表,退回來1020元,重新開了546元的發(fā)票,我要怎么入賬啊

2022-10-14 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 14:05

你好;? ? 多收了1020 是什么意思 ; 你發(fā)票虛開了回來嗎? ?

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快賬用戶1269 追問 2022-10-14 14:07

對(duì)方多收了我們1020元,所以發(fā)票重新開了,原來的作廢,上個(gè)月我都抵扣了,這個(gè)月才作廢,現(xiàn)在錢也退了回來,發(fā)票也重新開了我怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:08

?你好;? ? ? ? 你做轉(zhuǎn)出即可; 先 做轉(zhuǎn)出分錄 。然后做紅沖分錄;? 在收到發(fā)票 按實(shí)際做賬認(rèn)證抵扣?

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快賬用戶1269 追問 2022-10-14 14:10

能跟我說一下分錄嗎?不會(huì)呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:10

你好;之前分錄發(fā)來看看? ?

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快賬用戶1269 追問 2022-10-14 14:22

借:管理費(fèi)用-專利申請(qǐng)費(fèi) 1477.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 88.64 貸:銀行存款 1566

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:26

你好;? ?轉(zhuǎn)出 :借管理費(fèi)用? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;收到紅沖發(fā)票 ;? 借銀行存款? 貸管理費(fèi)用 ;? ? 收到正確發(fā)票;?借:管理費(fèi)用-專利申請(qǐng)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款

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你好;? ? 多收了1020 是什么意思 ; 你發(fā)票虛開了回來嗎? ?
2022-10-14
同學(xué)你好 直接沖減當(dāng)時(shí)的交稅分錄就行了
2021-02-22
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來做賬? ?
2022-12-12
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
同學(xué)你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時(shí),在將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出時(shí):   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
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