你好,是盈利的是嗎?如果是的話,賬上先分紅,有多少分多少,剩下的還有哪一個科目有余額。
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤數(shù)據(jù)代表什么?公司成立10年,剛開始幾年大概盈利,最近五六年都是虧損的,這個未分配利潤由什么組成,公司銀行存款數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于未分?jǐn)?shù)據(jù)
注銷公司,賬戶上有30萬未分配利潤,但銀行賬戶又沒有錢怎么辦?未分配利潤怎么處理呢
老師,我用的是用友T3,現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去,發(fā)現(xiàn)利潤分配有數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的,但是未分配利潤如果填0,上面會有這個數(shù)據(jù),等于利潤分配和未分配利潤不相等,說明發(fā)生了什么問題
老師,其他應(yīng)付款掛的老板的錢特別多,但是賬戶沒錢,未分配利潤負(fù)數(shù),該怎么辦,如果公司要注銷 這個該怎么處理
請問老師,我司賬上有未分配利潤數(shù)據(jù),如果公司注銷,這個數(shù)據(jù)怎么處理?銀行賬戶的錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于未分配利潤。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
歷年累計(jì)的盈利,這個要交20%個稅?
你好,如果是有限公司,你們分紅給個人股東,需要交20%的。
還有一個注冊資本,是按照股東投資時的數(shù)據(jù)返還給股東吧?不需要交稅?
可以的,可以先還投資款。