你好,需要的需要申報。
我七月,八月份的那個增值稅問下是在大廳申報還是大廳給我們申報還是我自己在電子稅務局申報,因為之前小規(guī)模不是七八九,十月份才報增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報九月份的一般納稅,但是七八月份那個小規(guī)模那個稅到底該怎么報?
老師您好,我想問一下,法人股投資企業(yè),不交企業(yè)所得稅直接在網(wǎng)上申報0,還是要到稅務大廳去申報呀
老師早上好 像小規(guī)模納稅人季報1.47.10月就要金電子稅務局網(wǎng)上報稅大廳申報:增值稅, 企業(yè)所得稅,財務報表哈。 老師請問一下企業(yè)所得稅增值稅0申報都是直接提交嗎嗎還是? 小規(guī)模財務報表在哪里申報啊?也是直接提交嗎? 其他平時月份就只申報個人所得睡哈。。? 老師個體工商戶呢?除了平時的個人所得稅要申報哪些稅費?。?/p>
老師,我們企業(yè)小規(guī)模轉一般納稅人,這個月去大廳申報,必須在大廳把稅款扣了嗎,能在那申報回來扣款嘛?
老師,我在稅務大廳更正申報了2月份個稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個勞務費數(shù)據(jù)大廳沒有導進去(申報表里有,但是沒有導進去),產生了退稅。 我現(xiàn)在應該下月再去更正申報,還是直接把勞務費申報在8月份呢?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
需要把第三季度和第四季度的都需要申報了。
要先把之前注銷時申報的都撤銷才申報嗎?還是直接申報呢?
最后直接申報剩余的就可以。
上月底做稅務注銷時,增值稅和附加稅已經報了3季度的
你好,那你現(xiàn)在辦理到哪一步了?