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老師,我在稅務大廳更正申報了2月份個稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個勞務費數(shù)據(jù)大廳沒有導進去(申報表里有,但是沒有導進去),產生了退稅。 我現(xiàn)在應該下月再去更正申報,還是直接把勞務費申報在8月份呢?

2021-08-17 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 08:06

你這個應該是去更正申報才行。

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快賬用戶8172 追問 2021-08-17 08:11

那這個月產生了這比勞務費個稅退稅,我暫不辦理,下個月更正申報,會重新從賬戶扣款,還是可以抵之前的退稅呢? 另外更正申報后,稅局會對這比個稅款加收滯納金嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 08:15

對,可以可以抵你的這筆退稅。

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齊紅老師 解答 2021-08-17 08:15

你是更正申報,一般不會有罰款。

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快賬用戶8172 追問 2021-08-17 08:26

好的,謝謝老師 當時申報表格式也沒問題,不曉得在大廳怎么會沒導進去

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齊紅老師 解答 2021-08-17 08:26

這個也說不好是什么問題,你去重新更新,重新修改一下就行。

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快賬用戶8172 追問 2021-08-17 08:34

感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-17 08:34

不客氣,幫忙給個五星好評

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你這個應該是去更正申報才行。
2021-08-17
您好,您的操作是可以,但對方沒有六月申報記錄
2021-10-15
這個可以去大廳修改的,把進項稅額的數(shù)字修改一下
2021-08-04
同學,你好 更正去年9月的所屬期的申報
2025-05-09
同學您好,那您之前有沒有更正過
2020-10-12
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