同學你好,按價稅合計金額填寫到第3欄第1列。
老師 你好 我公司本月開具的發(fā)票全部是養(yǎng)護服務的免稅發(fā)票,本月申報增值稅申報表附列表一的數(shù)據(jù)自動生成了開票金額 請問附列表三還需要填寫嗎?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)的一般納稅人開具了6%研發(fā)服務發(fā)票,報增值稅時附表三怎么填???
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務費,增值稅附表三怎么填列?是填價稅合計額還是填不含稅金額
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務費,增值稅附表三怎么填列?
老師您好,我想問下一般納稅人金稅盤服務費280增值稅報表怎么填呢
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
其他本期發(fā)生額不用填嘛
同學你好,其他不需要填寫的。