你好,不需要申報的。
老師,我們印花稅稅費(fèi)種認(rèn)定是按次,截止日期2022-6-30號,之后沒有在做稅費(fèi)種認(rèn)定,現(xiàn)在還是按次申報嗎?電子稅務(wù)局中網(wǎng)站中,財產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報,申報截止日期是8-15日,主要是印花稅,本期沒有發(fā)生,還用申報嗎?
老師,小微企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂借款合同免征印花稅,那還需要在申報期在電子稅務(wù)局進(jìn)行申報嗎?
借款合同要交印花稅,要根據(jù)具體情況分析: 1、與非金融機(jī)構(gòu)的借款合同不需要繳納印花稅,與企業(yè)、個人之間的借款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款展期合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的委托貸款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的授信合同不需要繳納印花稅;限額內(nèi)的循環(huán)借款不需要繳納印花稅;企業(yè)辦理匯票貼現(xiàn)不需要繳納印花稅;信用證押匯,不需貼花; 2、除了上述借款合同,其他借款合同都需要繳納印花稅。 印花稅有以下特點: 1、兼有憑證稅和行為稅性質(zhì); 2、征稅范圍廣泛; 3、稅率低、負(fù)稅輕; 4、由納稅人自行完成納稅義務(wù)。 請問老師,與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同需要繳納印花稅的對吧?
老師好,商貿(mào)公司,增值稅一般納稅人,符合小型微利企業(yè),2023年3月份與銀行借款,還要申報嗎?需要征收申報印花稅嗎?我看免征印花稅延長期限至2023年12月31日
?小微企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款合同免征印花稅,那么還需要申報嗎?
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么