你好,沒(méi)有認(rèn)證抵扣的話,不顯示的
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來(lái)增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
老師我在六月份代開的專票作廢了,當(dāng)時(shí)申報(bào)6月份的申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)帶出的附加稅退稅金額是錯(cuò)誤的(圖1),我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額(圖2),退稅金額在8余份已經(jīng)申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在在申報(bào)9月份報(bào)表時(shí),本年累計(jì)金額23行城建稅怎么還是-9.79
你好老師,我7月份收到已經(jīng)開具的未抵扣退回的一月份專票,并開具了紅字發(fā)票,為什么稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有體現(xiàn)留抵稅額?,F(xiàn)在都申報(bào)9月份的,還是沒(méi)有出現(xiàn) 7.8都是0申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)9月的,怎么申報(bào)才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
工地工人的工資可以不交個(gè)稅么?
老師,我在核算成本,員工的餐費(fèi)和宿舍費(fèi)用能計(jì)入制造費(fèi)用嗎
來(lái)貨20萬(wàn),開發(fā)票30萬(wàn)怎么做賬分錄怎么寫
支付貨款,計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))拆成兩筆分錄怎么寫
老師,我們公司貸款300萬(wàn)進(jìn)賬戶,又轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,用于之后貨款。但付農(nóng)戶的款項(xiàng)并不是一個(gè)人的,但只轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,這樣怎么處理賬務(wù)?
小規(guī)模納稅人收到專票能入賬嗎?
小規(guī)模納稅人銷售額沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
老師 酒店小規(guī)模 像筷子這種存貨 我直接就入成本了 沒(méi)有通過(guò)周轉(zhuǎn)材料 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 行不?
招標(biāo)代理公司,收到投標(biāo)單位打來(lái)的招標(biāo)文件費(fèi)300,計(jì)入哪個(gè)科目應(yīng)收賬款嗎。主要是單位太多了
老師,我們公司屬于勞務(wù)公司,給工地發(fā)工資一萬(wàn),用銀行轉(zhuǎn)賬,這樣需要交個(gè)稅么,怎么才不用交個(gè)稅?請(qǐng)老師回答的明確點(diǎn),小白不容易看懂!
但是留抵稅額那里是0,納稅申報(bào)時(shí),我是需要填寫退貨金額的負(fù)數(shù)嗎?這幾月沒(méi)開票,所以都是0
但是留抵稅額那里是0,納稅申報(bào)時(shí),我是需要填寫退貨金額的負(fù)數(shù)嗎?這幾月沒(méi)開票,所以都是0 不用寫負(fù)數(shù)的
那我申報(bào)還是0申報(bào)嗎?0申報(bào),留抵稅額為什么沒(méi)有出來(lái)呀?
這個(gè)退稅需要跟專管員確認(rèn)的