你好,沒(méi)有認(rèn)證抵扣的話,不顯示的
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開(kāi)出來(lái)增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)買(mǎi)方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
老師我在六月份代開(kāi)的專票作廢了,當(dāng)時(shí)申報(bào)6月份的申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)帶出的附加稅退稅金額是錯(cuò)誤的(圖1),我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額(圖2),退稅金額在8余份已經(jīng)申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在在申報(bào)9月份報(bào)表時(shí),本年累計(jì)金額23行城建稅怎么還是-9.79
你好老師,我7月份收到已經(jīng)開(kāi)具的未抵扣退回的一月份專票,并開(kāi)具了紅字發(fā)票,為什么稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有體現(xiàn)留抵稅額?,F(xiàn)在都申報(bào)9月份的,還是沒(méi)有出現(xiàn) 7.8都是0申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)9月的,怎么申報(bào)才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
老師,看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的區(qū)別是什么?
商品的規(guī)格是10ml*10瓶/盒,單位本應(yīng)該開(kāi)盒,但是銷售方開(kāi)成了瓶,這種情況銷售方可以出個(gè)說(shuō)明更正一下,而不重開(kāi)發(fā)票嗎
老師,工資是5951.61,交多少個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算
老師,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~是簡(jiǎn)稱現(xiàn)金凈額么?
我們給甲方開(kāi)票,甲方?jīng)]開(kāi)開(kāi)公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
為什么有的單位社保繳納自動(dòng)扣款,有的要自己進(jìn)電子稅務(wù)局繳納
老師進(jìn)出口退稅就是先去 1.海關(guān)做備案 2.去稅局做出口退稅備案 3.升為一般納稅人 4.第一次退稅需要半年左右 能實(shí)際退下來(lái) 老師以上具體流程是什么
我們給甲方開(kāi)票,甲方?jīng)]開(kāi)開(kāi)公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
成本費(fèi)用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒(méi)有賬但是有交社保的人員是不是不行?
但是留抵稅額那里是0,納稅申報(bào)時(shí),我是需要填寫(xiě)退貨金額的負(fù)數(shù)嗎?這幾月沒(méi)開(kāi)票,所以都是0
但是留抵稅額那里是0,納稅申報(bào)時(shí),我是需要填寫(xiě)退貨金額的負(fù)數(shù)嗎?這幾月沒(méi)開(kāi)票,所以都是0 不用寫(xiě)負(fù)數(shù)的
那我申報(bào)還是0申報(bào)嗎?0申報(bào),留抵稅額為什么沒(méi)有出來(lái)呀?
這個(gè)退稅需要跟專管員確認(rèn)的