你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
工廠上月收到C公司一張1個(gè)月期的不帶息商業(yè)承兌匯票已到期,委托銀行收款?,F(xiàn)接銀行通知,因C公司銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。該票據(jù)的票面金額為90000元
應(yīng)收乙公司的一張期限為4個(gè)月,票面金額為139785元,票面年利率為百分之八的銀行承兌匯票到期,已于幾天前委托銀行收款,現(xiàn)接到銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,收款款項(xiàng)143605元以收入銀行
業(yè)務(wù): (1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值稅26000元。收到A公司交來一張已經(jīng)銀行承兌的、期限為2個(gè)月的不帶息商業(yè)匯票,票面價(jià)值為226000元。 (2)經(jīng)協(xié)商將應(yīng)收B單位的貨款100000元改用商業(yè)匯票方式結(jié)算。已收到B單位交來一張期限為6個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面價(jià)值為100000元,票面利率為8%。 (3)上月收到C公司一張一個(gè)月期的帶息商業(yè)承兌匯票已到期,委托銀行收款?,F(xiàn)接銀行通知,因C公司銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。該票據(jù)的賬面余額為90000元,票面利率為8%。 會(huì)計(jì)分錄
1.企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值稅26000元。收到A公司交來--張已經(jīng)銀行承兌的、期限為2個(gè)月的不帶息商業(yè)匯票,票面價(jià)值為226000元。(2)經(jīng)協(xié)商將應(yīng)收B單位的貨款00000元改用商業(yè)匯票方式結(jié)算。已收到B單位交來一張期限為6個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面價(jià)值為100000元,票面利率為8%。(3)上月收到C公司一張一個(gè)月期的帶息商業(yè)承兌匯票已到期,委托銀行收款?,F(xiàn)接銀行通知,因C公司銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。該票據(jù)的賬面余額為90000元,票面利率為8%。(4)應(yīng)收D單位一張3個(gè)月的銀行匯票已到期,該票據(jù)票面價(jià)值為150000元,票面利率為8%,款項(xiàng)已收存銀行。(5)將上述收到A公司的商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)天數(shù)為45天,貼現(xiàn)率為9%,貼現(xiàn)款已收存銀行。(6)上月向銀行貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票到期,因承兌人(E單位)無力支付,銀行退回貼現(xiàn)票據(jù),并在本企業(yè)銀行賬戶中將票據(jù)本息劃回。該票據(jù)的票面價(jià)值為180000元,票面利率為8%,半年期。(7)年末,對(duì)上述尚未到期的應(yīng)收B單位的帶息票據(jù)計(jì)提利息。企業(yè)已持有該票據(jù)3個(gè)月
南方公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值稅稅額34000元。收到A公司交來一張已經(jīng)銀行承兌的、期限為2個(gè)月的不帶息商業(yè)匯票,票面價(jià)值為234000元。 (2)經(jīng)協(xié)商將應(yīng)收B單位的貨款10000元改用商業(yè)匯票方式結(jié)算。已收到B單位交來一張期限為6個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面價(jià)值為100000元,票面利率為8%。 (3)公司上月收到C公司一張1個(gè)月期的帶息商業(yè)承兌匯票已到期,委托銀行收款?,F(xiàn)接銀行通知,因C公司銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。該票據(jù)的賬面余額為90000元,票面利率為8%。 (4)應(yīng)收D單位一張3個(gè)月期的銀行承兌匯票已到期,該票據(jù)票面價(jià)值為150000元,票面利率為8%,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)將上述收到A公司的商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)天數(shù)為45天,貼現(xiàn)率為9%,貼現(xiàn)款已收存銀行。 (6)上月向銀行貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票到期,因承兌人(E單位)無力支付,銀行退回貼現(xiàn)票據(jù),并在本企業(yè)銀行賬戶中將票據(jù)本息劃回。該票據(jù)的票面價(jià)值為180000元,票面利率為8%,半年期。 (7)年末,對(duì)上述尚未到期的應(yīng)收B單位的帶息票據(jù)計(jì)提利息。公司已持有該票據(jù)3個(gè)月。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。