同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
老師你好 老總報(bào)銷20多萬的煙酒茶 全部計(jì)入招待費(fèi) 會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的稽查 大部分招待客戶 一部分送給客戶 這個(gè)需不需要繳納個(gè)稅
你好老師,我們公司是銷售白酒的,招待客戶品嘗白酒,這個(gè)要怎么做賬呢? 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這個(gè)只需要一個(gè)出庫(kù)單領(lǐng)導(dǎo)簽字即可吧
老師好,公司招待客戶 的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 發(fā)票 煙酒啊 各種禮品啊 這種要不要申報(bào)印花稅的
老師您好,麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費(fèi)可以列支嗎?還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
老師好,咨詢下,項(xiàng)目上的業(yè)務(wù)招待費(fèi),煙酒發(fā)票,計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)在成本里,像這種到匯算清繳多了也要轉(zhuǎn)出嗎
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到