同學(xué),你好 嗯嗯,是的,也要轉(zhuǎn)出
老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說要在匯算清繳之前拿到,但是聽說前提是在今年暫估了成本,就是對于支付的款項(xiàng),在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個月公司沒有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎
請教老師,造價咨詢類公司,客戶把咨詢費(fèi)在業(yè)務(wù)開始時一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長時間(是根據(jù)服務(wù)對象——一個工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個工程項(xiàng)目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時候也不清楚),因?yàn)闆]辦法確定服務(wù)時長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實(shí)按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,企業(yè)原材料暫估入庫到年終匯算清繳前為取得發(fā)票我們審計審核數(shù)是生產(chǎn)成本數(shù)而不是銷售成本數(shù)是不是不妥?我也提出疑慮了可是她說我們沒辦法給他提供多少原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的資料給她。只能按結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)審核。這樣可以嗎
老師好,項(xiàng)目上的招待費(fèi)計工程施工-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個招待費(fèi)在匯算清繳是按60%算嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,項(xiàng)目上的招待費(fèi)計工程施工-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個招待費(fèi)在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%?。?,需要調(diào)增嗎 在哪張表調(diào)整,從哪里取數(shù)字呢
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,那意思直接計費(fèi)用就是了,反正到時都要合并
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的