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老師好,增值稅計(jì)提時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,繳納以后一直寫到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是不是錯(cuò)了,這樣是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)呢?

2022-10-13 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 16:14

你好;? ? ? 你不對(duì)哦; 未交增值稅是二級(jí)科目; 你做三級(jí)科目去了嗎?? ?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:15

是的,那是不是就是造成資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)的原因呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:16

你好;? 你? ?做未交增值稅去 就會(huì)負(fù)數(shù)的; 假如你多繳納了 就會(huì)顯示負(fù)數(shù)的;? 你銷項(xiàng)稅? ?小于了 未交增值稅借方了嗎? ?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:18

也有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:22

?你好; 那就是對(duì)的哈; 負(fù)數(shù)顯示的? ?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:25

那就一直這樣負(fù)數(shù)顯示嗎?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:25

報(bào)表上一直這樣顯示負(fù)數(shù)沒有問題嗎!

報(bào)表上一直這樣顯示負(fù)數(shù)沒有問題嗎!
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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:29

1.? ?留底了進(jìn)項(xiàng)稅; 就這樣掛著;對(duì)的??

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:31

其實(shí)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都是抵扣完了的,沒有存在留抵的。是不是我分錄寫錯(cuò)了?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:34

?你好;? ? 那就是你分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì)哈? ?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 16:40

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那我都要查一下有沒有那筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:46

你好1.? 可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著的;? ?

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快賬用戶3890 追問 2022-10-13 17:00

這樣還會(huì)有負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 17:08

?你好;? ? ?如果你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅; 留底了 就會(huì)負(fù)數(shù)的??

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你好;? ? ? 你不對(duì)哦; 未交增值稅是二級(jí)科目; 你做三級(jí)科目去了嗎?? ?
2022-10-13
同學(xué),你好,正常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候,直接把余額借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒有余額,未交增值稅是貸方余額,正好是你次月交的增值稅。
2021-03-23
您好,這個(gè)不用,就是寫你前邊說(shuō)的那個(gè)分錄。
2021-12-05
你好,做一個(gè)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-08-11
您好,那您資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目不平,差異多少
2021-07-13
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