你好;? ? ? 你不對哦; 未交增值稅是二級科目; 你做三級科目去了嗎?? ?
請問老師,一般納稅人月底計提增值稅是不是借,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費未交增值稅,那么資產(chǎn)負債表中應交稅費是根據(jù)哪個科目的數(shù)據(jù)來的
借方、、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200 貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是上面留抵了,直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
老師好,增值稅計提時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,繳納以后一直寫到了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是不是錯了,這樣是不是會導致資產(chǎn)負債表上應交稅金是負數(shù)呢?
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表中有負數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個負數(shù) 9月份的增值稅銷項減掉進項之后是1558.83,現(xiàn)在應該怎么辦?
公司內(nèi)帳,收入確認按含稅的金額確認,需要交的稅按進項差提取,這個進銷差的分錄是不是:借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負債表里應交稅金是負數(shù)嗎?
老師公司買車的時候花16萬買的車牌 計入什么費用啊
賣卡車的汽車公司,把車子運回公司。運輸費要計入每臺卡車嗎
老師,你好,企業(yè)股東要轉(zhuǎn)投資款到對公賬戶,會計這邊需要做些什么呢
南通市醫(yī)療保險基金管理中心打款進公司3000多,這是醫(yī)保返還嗎
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因為我們有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個企業(yè)稅號 所以其中一個企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個小店,一個抖音個人在2023年買了一個產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當時是個人買的,現(xiàn)在要我們給一個公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計量中,資產(chǎn)公允價有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費用發(fā)票,是可以報銷入賬,但不能進項抵扣?
是的,那是不是就是造成資產(chǎn)負債表負數(shù)的原因呢?
你好;? 你? ?做未交增值稅去 就會負數(shù)的; 假如你多繳納了 就會顯示負數(shù)的;? 你銷項稅? ?小于了 未交增值稅借方了嗎? ?
也有進項大于銷項的
?你好; 那就是對的哈; 負數(shù)顯示的? ?
那就一直這樣負數(shù)顯示嗎?
報表上一直這樣顯示負數(shù)沒有問題嗎!
1.? ?留底了進項稅; 就這樣掛著;對的??
其實每個月進項都是抵扣完了的,沒有存在留抵的。是不是我分錄寫錯了?
?你好;? ? 那就是你分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對哈? ?
進項稅大于銷項稅時要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那我都要查一下有沒有那筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
你好1.? 可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著的;? ?
這樣還會有負數(shù)嗎?
?你好;? ? ?如果你進項稅大于銷項稅; 留底了 就會負數(shù)的??