你好;? ? ? 你不對(duì)哦; 未交增值稅是二級(jí)科目; 你做三級(jí)科目去了嗎?? ?
請(qǐng)問老師,一般納稅人月底計(jì)提增值稅是不是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,那么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)來(lái)的
借方、、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是上面留抵了,直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
老師好,增值稅計(jì)提時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,繳納以后一直寫到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是不是錯(cuò)了,這樣是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)呢?
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
公司內(nèi)帳,收入確認(rèn)按含稅的金額確認(rèn),需要交的稅按進(jìn)項(xiàng)差提取,這個(gè)進(jìn)銷差的分錄是不是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是的,那是不是就是造成資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)的原因呢?
你好;? 你? ?做未交增值稅去 就會(huì)負(fù)數(shù)的; 假如你多繳納了 就會(huì)顯示負(fù)數(shù)的;? 你銷項(xiàng)稅? ?小于了 未交增值稅借方了嗎? ?
也有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
?你好; 那就是對(duì)的哈; 負(fù)數(shù)顯示的? ?
那就一直這樣負(fù)數(shù)顯示嗎?
報(bào)表上一直這樣顯示負(fù)數(shù)沒有問題嗎!
1.? ?留底了進(jìn)項(xiàng)稅; 就這樣掛著;對(duì)的??
其實(shí)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都是抵扣完了的,沒有存在留抵的。是不是我分錄寫錯(cuò)了?
?你好;? ? 那就是你分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì)哈? ?
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那我都要查一下有沒有那筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
你好1.? 可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著的;? ?
這樣還會(huì)有負(fù)數(shù)嗎?
?你好;? ? ?如果你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅; 留底了 就會(huì)負(fù)數(shù)的??