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公司內(nèi)帳,收入確認按含稅的金額確認,需要交的稅按進項差提取,這個進銷差的分錄是不是:借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負債表里應交稅金是負數(shù)嗎?

2023-08-11 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-11 20:55

你好,做一個借管理費用 貸應交稅費。

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快賬用戶1337 追問 2023-08-11 20:59

管理費用設置二級科目不

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齊紅老師 解答 2023-08-11 21:03

哦,可以設置的,設置一個增值稅。

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快賬用戶1337 追問 2023-08-11 21:07

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-11 21:12

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,做一個借管理費用 貸應交稅費。
2023-08-11
你好學員,可以取消,直接 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-22
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
您好,對的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
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