你好,做一個借管理費用 貸應交稅費。
2023-06-14 12:59 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷大于進)(進大于銷)是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷減進)
公司內(nèi)帳,收入確認按含稅的金額確認,需要交的稅按進項差提取,這個進銷差的分錄是不是:借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負債表里應交稅金是負數(shù)嗎?
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄?。窟€是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
請問一下老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項增值稅是不是這樣做,銷項大于進項: 借:應交稅金-銷項稅 貸:應交稅金-進項稅 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 下個月繳納: 借:未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應該選什么
老師,晚上好!有個問題想請教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個項目有1000多萬,我應該怎么樣去處理這個項目比較好?是在那邊直接開一個銀行賬戶,還是在那邊成立一個分公司?
老師,無票收入做賬時,憑證后面是不是跟合同和出庫單呢
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
管理費用設置二級科目不
哦,可以設置的,設置一個增值稅。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。