同學(xué), 你好, 查詢這批咖啡機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅稅率30% 消費(fèi)稅稅率是0 增值稅稅率是13% 關(guān)稅=8*6.68*30%? 增值稅=(8*8.68加8*6.68*30%)*13%
某電商公司以一般貿(mào)易方式從墨西哥進(jìn)口完稅價(jià)格(CIF)為5萬(wàn)美元的龍舌蘭酒根據(jù)海關(guān)稅則,稅號(hào)是22089010 ,假設(shè)美元匯率為6.67,請(qǐng)回答下列問(wèn)題: 1、進(jìn)口關(guān)稅稅率、增值稅稅率和消費(fèi)稅稅率分別是多少?2.計(jì)算關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅
一般貿(mào)易模式進(jìn)口稅的計(jì)算某進(jìn)口跨境電商企業(yè)以一般貿(mào)易方式從墨西哥進(jìn)口了一批完稅價(jià)格(CIF)為5萬(wàn)美元的龍舌蘭酒,稅號(hào)是2208901010,當(dāng)時(shí)美元匯率中間價(jià)為6.67。(1)查詢這批龍舌蘭酒的進(jìn)口關(guān)稅稅率消費(fèi)稅稅率和增值稅稅率分別是多少?(2)分別計(jì)算這批龍舌蘭酒的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅,以及進(jìn)口稅。
一般貿(mào)易模式進(jìn)口稅計(jì)算:某進(jìn)口跨境電商企業(yè)以一般貿(mào)易方式從意大利進(jìn)口了一批完稅價(jià)格(CIF價(jià)格)為10萬(wàn)美元的咖啡機(jī),稅號(hào)是8516713000,美元匯率中間價(jià)為6.68。1.查詢這批咖啡機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅稅率、消費(fèi)稅稅率、增值稅稅率分別是多少?2.分別計(jì)算這批咖啡機(jī)的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅,以及進(jìn)口稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬(wàn)元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為80萬(wàn)元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對(duì)外銷售,取得含稅銷售額226萬(wàn)元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問(wèn)題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬(wàn)元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為80萬(wàn)元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對(duì)外銷售,取得含稅銷售額226萬(wàn)元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問(wèn)題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記