同學(xué)您好,有可能是收入沒有開票,這個只需確認(rèn)為無票收入,申報增值稅。
老師,我們公司名下沒車,領(lǐng)導(dǎo)讓替其他公司代付加油費(fèi)怎么入賬,有什么解決辦法嗎
老師,代理記賬公司說我們庫存大,是什么原因?qū)е碌模坑惺裁崔k法解決?
老師,我們是小微企業(yè),因?yàn)槔习逡蟀此睦麧檨沓鰣蟊?,所以我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致賬面實(shí)際成本跟結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本有差異,這部分差異就是庫存的增加,所以現(xiàn)在庫存很大。有什么辦法解決嗎
老師,我想問一下怎樣消庫存,我們是一般納稅人。我們單位庫存有170多萬,實(shí)際是沒有庫存的。我們做的是零售有的用戶購買了產(chǎn)品沒有要發(fā)票,我們也給人家開導(dǎo)致現(xiàn)在庫存這么大,所以想問一下看有什么解決辦法
請問老師代理記賬公司把2023年原材料結(jié)存全部放庫存商品科目里面體現(xiàn)了,導(dǎo)致庫存商品過大,引起稅務(wù)重視了,稅務(wù)人說我們公司做假賬,這個要怎么解釋好?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計200元,這個200計入財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
還有其他原因嗎
同學(xué)您好,記賬錯漏也有可以,但概率小一些