你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借 未交增值稅2,轉(zhuǎn)出多交增值稅 2
老師你好,我10月份11月12月總共收了20萬(wàn)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我公司還沒(méi)有開(kāi)通那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那我進(jìn)你的分錄該怎么做呢?
你好,如果我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)10,沒(méi)有留底,這個(gè)分錄還需要寫(xiě)嗎?要寫(xiě)應(yīng)該怎么寫(xiě)
你好,老師,如果我們新公司剛成立,本月銷(xiāo)項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)12,那我們這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老師您好,如果我們公司12月剛運(yùn)營(yíng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票50萬(wàn),我只認(rèn)證了58萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,那銷(xiāo)售成本月底我是要都結(jié)轉(zhuǎn)300萬(wàn)的成本,還是只結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)的成本?
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬(wàn),我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬(wàn),要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說(shuō)明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒(méi)有達(dá)到(B公司日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問(wèn)提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫(xiě)嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬(wàn)嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對(duì)方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)供應(yīng)商材料.但是我們賣(mài)給他東西的金額大于他賣(mài)給我們的東西.這樣我是不是就開(kāi)發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷(xiāo)售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開(kāi)發(fā)票 開(kāi)什么類(lèi)目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開(kāi)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
謝謝,最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣嗎 借:未交增值稅2 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2
是的,這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留抵了。是的,這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留底了。
謝謝,如果我們有一張未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額5,稅額1,金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我們稅額該怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
你好 沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 不影響成本結(jié)轉(zhuǎn)