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你好,老師,如果我們新公司剛成立,本月銷(xiāo)項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)12,那我們這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

2022-10-13 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 10:39

你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借 未交增值稅2,轉(zhuǎn)出多交增值稅 2

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快賬用戶9845 追問(wèn) 2022-10-13 10:41

謝謝,最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣嗎 借:未交增值稅2 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:44

是的,這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留抵了。是的,這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留底了。

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快賬用戶9845 追問(wèn) 2022-10-13 11:27

謝謝,如果我們有一張未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額5,稅額1,金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我們稅額該怎么處理,分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:31

你好 沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 不影響成本結(jié)轉(zhuǎn)

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你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借 未交增值稅2,轉(zhuǎn)出多交增值稅 2
2022-10-13
第一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額50轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅50,銷(xiāo)項(xiàng)稅額40轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅40,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10元。第二筆業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額10轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)40轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后,將進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)之間的差額從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,次月把未交增值稅交掉,整個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為零。
2022-07-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20
2022-04-27
同學(xué)你好 不用做賬,也不用結(jié)轉(zhuǎn),留著下期抵扣就行
2022-07-07
您好,如果銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一致的話,就不用寫(xiě)了哈
2022-05-09
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