叫醫(yī)院出具扣款的通知呀
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,問個問題哦,就是我賣設(shè)備給醫(yī)院,當時醫(yī)院押了我質(zhì)保金,現(xiàn)在質(zhì)保期到期了,醫(yī)院扣下我一臺設(shè)備的貨款不給了,說是設(shè)備有問題。這個發(fā)票銷售時候我就開具了,那我需要什么附件可以把這筆賬給核銷掉呢?
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
老師,出口退稅申報的時候顯示美元離岸價超過海關(guān)信息離岸價,要填寫出口貨物離岸價差異原因說明表,這個表上面的出口發(fā)票離岸價美元就是我開票的時候的美元金額,那出口報關(guān)單離岸價美元這個要在哪里看啊
想請問一下工行有沒有序列號呀
老師,第一個現(xiàn)金流量表,填表二的表格,表二填寫有錯誤嗎?
22年尾,23年初都少計提了工資,已經(jīng)發(fā)了。問現(xiàn)在25年怎么處理
增值稅及附加稅申報表附列資料二 10列填了數(shù)據(jù) 12列怎么沒合計進去?
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請問一下我前面的時候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時候我做錯了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負數(shù),在去年的時候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進出口公司公司給他付商檢費,很行打款,我備注,商檢費,還是說備注代理費。再或者說是其他什么的備注字樣。能寫出來一下嗎?謝謝!
賬務(wù)上是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?已經(jīng)開具給醫(yī)院的發(fā)票也不用處理吧?
是的,就是那樣操作的
收不回的貨款是只能做壞賬?
是的,就是那樣操作的