那現(xiàn)在是改變了策略 你們是直接銷售給A公司,A公司再銷售給醫(yī)院嗎?

您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當(dāng)長期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們公司購買了一臺設(shè)備,哪個(gè)款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對應(yīng)得上,我當(dāng)時(shí)不知是合伙的公司出錢的,我當(dāng)時(shí)做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個(gè)款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
下午好,有個(gè)財(cái)務(wù)疑問需要請教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現(xiàn)到公司公賬上,這個(gè)用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時(shí)如果商戶操作提現(xiàn),我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí),我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個(gè)過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
哈爾濱××××環(huán)??萍脊荆ˋ公司)于2018年9月18日與黑龍江××××貿(mào)易發(fā)展有限公司(B公司)簽訂《××××設(shè)備合同》,合同約定B公司向A公司提供1套××××設(shè)備的供貨、安裝和調(diào)試;由于設(shè)備質(zhì)量問題而產(chǎn)生的損失和費(fèi)用由B公司負(fù)責(zé),如由此對A公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失及名譽(yù)損毀則B公司賠償A公司損失;該協(xié)議質(zhì)保期為設(shè)備安裝完畢后2年。在上述合同簽訂后的不到一年時(shí)間,即2019年9月5日B公司竟然采用簡易注銷的方式將公司注銷(B公司在存續(xù)期間有兩名自然人股東C、D)。由于在使用過程中,A公司發(fā)現(xiàn)該設(shè)備的排污能力完全不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致無法向其他主體主張排污收費(fèi),目前A公司存在的損失高達(dá)300萬?,F(xiàn)A公司法定代表人劉某咨詢律師,想要尋求法律幫助。請同學(xué)們以律師身份,對該案進(jìn)行案情分析:(1)該案的被告是誰?(2)該案的訴訟主張是什么?(3)該案是哪類糾紛,可能用到的法律法規(guī)有哪些?(4)提供給當(dāng)事人(劉某)一個(gè)合理的救濟(jì)方案(訴訟策略)。
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
請教一下這題的會計(jì)分錄 A公司為增值稅一般納稅人,2×20年3月初從B公司購入設(shè)備一臺,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。實(shí)際支付買價(jià)300萬元,增值稅為39萬元,支付運(yùn)雜費(fèi)10萬元(假定不考慮增值稅),途中保險(xiǎn)費(fèi)29萬元。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用4年,采用年數(shù)總和法按年計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)無殘值。2×20年年末,由于市場需求變動(dòng),A公司董事會決議于2×21年6月末以200萬元的價(jià)格將該設(shè)備出售給甲公司,并已在2×20年年末與其簽訂了不可撤銷的協(xié)議。假定交易過程中不發(fā)生相關(guān)稅費(fèi),下列關(guān)于A公司2×20年賬務(wù)處理的表述中,不正確的是( )。 A.計(jì)提折舊101.7萬元 B.計(jì)提減值準(zhǔn)備37.3萬元 C.確認(rèn)資產(chǎn)處置損益37.3萬元 D.該設(shè)備在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為200萬元
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


沒有,我們就是A公司,A公司直接銷售給醫(yī)院,廠家不知道,現(xiàn)在讓我們開票
現(xiàn)在所有權(quán)還在上家 那你現(xiàn)在購買的這個(gè)號才達(dá)到他的要求,然后所有權(quán)歸你們了之后你們再開達(dá)不到要求的話,你現(xiàn)在讓他達(dá)到要求購入耗材