你好同學,實在抱歉我點快了接受您的題目,您之前的分錄是怎么做的呢
麻煩鄒老師回答一下這個問題 印花稅是根據(jù)上個月的銷售額計算出來的對吧,為什么不需要計提呢,這樣不就變成了,當月的營業(yè)稅金及附加是上個月的印花稅
老師好,請問下月銷售額不超過十萬元的繳納義務人,減免教育費附加,地方教育費附加和水利基金,那么減免的這三個稅費需要計提嗎?需要轉入營業(yè)外收入嗎?分別是怎么做賬的呢?
曲老師 能回答下問題嗎 我把稅金及附加轉到營業(yè)外收入 下個月再怎么調過來呢
老師,請教一下,去年收到一筆電子稅務局退款,本來應該沖減城建稅和教育費附加,卻入了營業(yè)外收入,今年想把科目調整過來,該怎么做賬?有具體的分錄嗎?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應交稅費,然后應交增值稅,嗯,我沒有轉入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結轉到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉入營業(yè)外收入行嗎?
您好~想咨詢下:會計科目中的預提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
稅金及附加有退稅 我發(fā)生業(yè)務少 所以利潤表稅金及附加是負的 但是保存不了 讓轉到營業(yè)外收入還要改賬。 那我下個月還要轉回來嗎
下月改過來不又是提示保存不了