你好,紅沖之前的就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,您好,我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開(kāi)票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開(kāi)的票給我做附件,其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,然后當(dāng)時(shí)就開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報(bào)也不需要做什么吧?
老師 我們這邊9月份時(shí)有疫情,所以報(bào)8月份的稅就是預(yù)估報(bào)稅的,當(dāng)時(shí)把9月份的抵扣票勾選多了,所以無(wú)票收入也報(bào)多了,當(dāng)時(shí)報(bào)了140多萬(wàn),現(xiàn)在銀行流水只有120多萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做呢?
老師 我們這邊9月份時(shí)有疫情,所以報(bào)8月份的稅就是預(yù)估報(bào)稅的,當(dāng)時(shí)把9月份的抵扣票勾選多了,所以無(wú)票收入也報(bào)多了,當(dāng)時(shí)報(bào)了140多萬(wàn),現(xiàn)在銀行流水只有120多萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做呢?
郭老師,員工工傷賠償金,我們?cè)趺醋鲑~
公司用國(guó)際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費(fèi)情況,怎么做賬
老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,是財(cái)務(wù)軟件直接對(duì)接報(bào)稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅566.03,6月對(duì)方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票會(huì)計(jì)科目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)?
一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍?dòng)產(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬(wàn)多,是怎么回事?
請(qǐng)問(wèn):買(mǎi)香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號(hào),是不是今年不用做匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)這里調(diào)整后的凈利潤(rùn)是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫(huà)、綠植計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄? 計(jì)入管理費(fèi)用-裝修搬家費(fèi),可以嗎?