您好,按發(fā)票明細數(shù)據(jù)申報納稅
# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計數(shù)就好了 是不?謝謝
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,第一季度開的增值稅普通發(fā)票上,由于小數(shù)位四舍五入的原因,導致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計的應交稅費,應交增值稅相差一分錢,請問我這個現(xiàn)在怎樣弄?
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
開發(fā)票是分 季報是總 所以有差額 那季報調(diào)哪個數(shù)?稅額自動生成能改嗎?
您好,您季度匯總調(diào)整即可
上報增值稅按哪個數(shù)?您說的我沒明白老師 麻煩具體些 謝謝
您好,就是填寫納稅申報表,按明細數(shù)據(jù),不是合計計算
季報只填一個總數(shù) 怎么填都是1個數(shù)呀 會有差額的
您好,需要繳納的稅費金額是填寫的,按發(fā)票明細合計匯總填寫,不是計算得出的
這樣也有差額
您好,您都每個發(fā)票稅額都合計了,為什么還有差額?
因為分開發(fā)票會多次四舍五入 季報合計數(shù)一次四舍五入 形成差額1分
您好,納稅申報表的數(shù)據(jù)就是單個發(fā)票合計,不是匯總計算的
季報收入只填一個總數(shù)的老師
您好,是的,就是每個發(fā)票的對應數(shù)據(jù)合計,用加法得出的
所以有差額呀
您好,那您按正確的填寫,按合計填寫
您好,納稅申報表就是按每個發(fā)票合計填寫申報
那有差額1分呀
您好,您用自己計算的數(shù)據(jù)填寫,就是與發(fā)票數(shù)據(jù)相同,為什么還要差異呢