你這邊調(diào)整報(bào)表,使稅額與稅盤里一致

# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計(jì)小于45萬 填季報(bào)增值稅時(shí)(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計(jì)數(shù)就好了 是不?謝謝
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,第一季度開的增值稅普通發(fā)票上,由于小數(shù)位四舍五入的原因,導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅相差一分錢,請問我這個(gè)現(xiàn)在怎樣弄?
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號財(cái)稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫移民扶持基金的申報(bào),但沒有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮煲泼穹龀只鸬纳陥?bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號重復(fù),有什么辦法可以核名通過
請問下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對不對?


調(diào)哪個(gè)數(shù) 收入?稅額自動(dòng)生成的能調(diào)不?
你咨詢下稅務(wù)局,應(yīng)該相差不大,沒有問題