您好,這個(gè)是這樣的,11.3/1.13=10這樣的
(稅率)某農(nóng)機(jī)廠為增值稅一般納稅人,上個(gè)月對(duì)外銷售農(nóng)機(jī)取得的不含稅收入為1萬(wàn)元,銷售農(nóng)機(jī)零配件取得不含稅收入1000元,當(dāng)月還將一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備對(duì)外出租并取得不含稅租金1000元。上述款項(xiàng)均已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月15日,將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收人為11.3萬(wàn)元(含稅,增值稅稅率為13%)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2018-2020年度發(fā)生的有關(guān)國(guó)定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(價(jià)格中均不含稅): (4)2019年1月1日,甲企業(yè)將該生產(chǎn)線對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租,祖期為1年,每月租金為6萬(wàn)元。 (5)2020年12月31日,甲企業(yè)將一臺(tái)設(shè)備出售,該設(shè)備已計(jì)提折舊90萬(wàn)元,其賬面余額為380萬(wàn)元,取得處置收入410萬(wàn)元存入銀行
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅