您好 借:銀行存款 6780 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6780/1.13=6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6000*0.13=780 借:其他業(yè)務(wù)成本 3200 貸:累計(jì)折舊 3200
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄25、收到經(jīng)營(yíng)租出生產(chǎn)設(shè)備本月租金30000元,存入銀行。
華興股份公司以公允價(jià)值模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。2X21年到2X22年相關(guān)資料如下:資料一:2X21年3月1日,華興股份公司將原作為固定資產(chǎn)核算的辦公樓,以經(jīng)營(yíng)租賃的方式租給達(dá)仁股份公司,租期為1.5年,當(dāng)日該辦公樓的公允價(jià)值為12000萬(wàn)元,賬面原值為11000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊2000萬(wàn)元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備500萬(wàn)元。資料二:2X21年12月31日,該寫(xiě)字樓的公允價(jià)值為13000萬(wàn)元。資料三:2X22年9月1日,租賃期屆滿,華興股份公司以10800萬(wàn)元的價(jià)格出售該寫(xiě)字樓。不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其也因素。要求:編制華興股份公司2×21年3月1日將該寫(xiě)字樓轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄;編制華興股份公司2X21年12月31日該寫(xiě)字樓公允價(jià)值變動(dòng)的分錄;編制華興股份公司2X22年9月1日處置該寫(xiě)字樓的分錄
(9)8月17日,將一臺(tái)使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對(duì)外出售,該設(shè)備購(gòu)入時(shí)間為2008年2月(購(gòu)入時(shí)當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬(wàn)元,增值稅如何計(jì)算
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
我的電腦是5月14號(hào)買(mǎi)的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣(mài)給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤(pán)點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專(zhuān)家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開(kāi)的發(fā)票(單位名稱(chēng)有誤原因),又重新開(kāi)正確的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類(lèi)的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開(kāi)什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎