借:銀行存款11.3 ????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入10 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1.3
5.甲企業(yè)將閑置庫(kù)房對(duì)外出租租賃期為3年,自2019年4月1日開始,每月租金21800元,于每年9月30日和3月31日支付(后付租金方式),假設(shè)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,且對(duì)出租業(yè)務(wù)選擇一般計(jì)稅,稅率為9%。9月30日收到款項(xiàng)時(shí),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月15日,將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收人為11.3萬元(含稅,增值稅稅率為13%)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月20日,將閑置的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉(cāng)庫(kù)的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理