你好,這一個點(diǎn)交了增值稅嗎?如果沒有繳納的話,季度45萬以內(nèi)在第十欄里面填寫,超過的在第12欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點(diǎn)的專票,這樣咋申報呢老師!
上個季度開的普票30萬都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報增值稅
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開出1%及3%的專票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務(wù)類,申報增值稅時是否需要分開填寫?),還紅沖了一張2022年開出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報增值稅不知道怎么填寫?后續(xù)錄入憑證時需要注怎么錄入的嗎?
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會預(yù)警還是高了會預(yù)警
個體戶開普通發(fā)票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個月內(nèi)支付款項乙公司收到A產(chǎn)品后3個月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司估計A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》時開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對2X19年度利潤總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個點(diǎn)的專票可以嗎
老師好,有沒有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請問一下:我們原利潤毛利在15%,現(xiàn)在利潤毛利要在10%,怎樣倒推計算出其中一個主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個原料的主料
老師,不含稅進(jìn)價是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價,要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對方一個剛成立的公司開了機(jī)動車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對方稅務(wù)還沒走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說有別的說法呢
老師,我們給客戶談價格都是談的含稅價,但是這個客戶是個中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價的時候是按含稅價合適還是按不含稅價談合適,有什么區(qū)別?