同學(xué)你好,如果是查賬征收的,不用申報的。如果是核定征收的,就要申報的。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師好,我想問下檢測合同是7月份之前簽訂的,開票也是之前月份的,入賬是7月份不需要計提印花稅吧?如果開票是7月份,合同是之前月份需要計提印花稅嗎?
老師想咨詢一下印花稅,如果發(fā)票是7月開的合同還沒有簽訂,走賬也沒走,那這期的印花稅里面申報嗎?
老師,請問一下,我如果要查買賣合同的印花稅申報表在哪里查呢?我從我要查詢——申報信息查詢——稅種(印花稅)——申報日期(4月1日)——4月7日,但是我沒有找到印花稅的申報表
老師,請問一下,我如果要查買賣合同的印花稅申報表在哪里查呢?我從我要查詢——申報信息查詢——稅種(印花稅)——申報日期(4月1日)——4月7日,但是我沒有找到印花稅的申報表 按次報的
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
查賬的,那什么時候申報?走賬簽了合同后申報嗎?
同學(xué)你好,查賬的,等簽訂了合同后申報。
那這個書立日期是簽訂合同的日期嗎?我是按開票日期來做這個書立日期的,那我如果我到時用開票日期做書立日期是不是不對啊?
同學(xué)你好,是的,簽訂合同的日期,如果到時用開票日期做書立日期,是不對的。
那我如果按開票日期來的話我是不是現(xiàn)在就要申報掉?
同學(xué)你好,是的,現(xiàn)在就要申報。