按月交印花稅,就在開票當(dāng)月計(jì)提就是了
@郭老師,7月份交的稅,6月份賬不是計(jì)提嗎?6月份的有購銷合同,7月頭申報(bào)了,不用交稅,印花稅額不用管他,也不需要計(jì)提對嗎?
老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報(bào)稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據(jù)7月份的銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來報(bào)稅嗎?8月15號之前,需要報(bào)的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報(bào)社保,是嗎?
老師好,我想問下檢測合同是7月份之前簽訂的,開票也是之前月份的,入賬是7月份不需要計(jì)提印花稅吧?如果開票是7月份,合同是之前月份需要計(jì)提印花稅嗎?
您好老師,關(guān)于印花稅的問題,比如,7月前我們這是按銷售收入核定征收的,然后4月份購入了貨物,當(dāng)時沒賣,做了庫存,8月份賣的,那我按照新政策繳納印花稅,用算上這筆庫存合同嗎,要把這筆合同算作7-9月買賣合同里征收印花稅嗎
如果2022.12月簽訂了一個租賃合同(做成本),租期是從2022.6-2022.12月,那現(xiàn)在是12月份了,成本需要從6月份開始計(jì)提嗎? 如果需要從6月份開始計(jì)提的話,反結(jié)賬到6月份,補(bǔ)計(jì)提了,那之前所得稅申報(bào)表跟賬就對不上了。有什么影響嗎? 還是直接在12月補(bǔ)計(jì)提就行?
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
好的,謝謝老師
老師,電梯效驗(yàn)不屬于檢測吧,我們公司有個電梯效驗(yàn)協(xié)議
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老師,電梯效驗(yàn)不屬于檢測吧,我們公司有個電梯效驗(yàn)協(xié)議
這個概念不好把握,請咨詢技術(shù)負(fù)責(zé)人