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老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報(bào)稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據(jù)7月份的銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來報(bào)稅嗎?8月15號(hào)之前,需要報(bào)的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)稅?還要申報(bào)社保,是嗎?

2022-07-27 23:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 23:58

你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 00:05

老師,但是有一些涉及計(jì)算抵扣的,如果還沒做賬的話,是不是就會(huì)統(tǒng)計(jì)漏?比如,7月份有員工出差報(bào)銷的動(dòng)車票,飛機(jī)票這種情況的。這種計(jì)算抵扣的,是不在認(rèn)證系統(tǒng)里面勾選認(rèn)證的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 07:40

你好,學(xué)員,是的,這個(gè)是計(jì)算填寫的,沒有做賬就會(huì)漏的,不過未來可以抵的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 08:41

老師,那印花稅是多久報(bào)一次?每次的印花稅是按照什么來申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 08:51

每次申報(bào)的,發(fā)生當(dāng)月申報(bào)。一般是采購合同。銷售合同

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 09:03

老師,意思是,當(dāng)月簽訂的銷售合同,按照合同金額的萬分之三來申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:24

是的,你說的很對(duì)的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 20:19

老師,在沒做賬的情況下,是可以直接根據(jù)開票軟件里面的銷售收入數(shù)據(jù)和當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的數(shù)據(jù)以及計(jì)算抵扣的動(dòng)車票,飛機(jī)票計(jì)算出來進(jìn)項(xiàng)稅額,來報(bào)增值稅的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 20:33

可以的,學(xué)員,這個(gè)的

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你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的
2022-07-27
收到進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是8月話,這個(gè)是可以抵扣8月銷項(xiàng)稅額,
2020-09-09
你好!7月的次月15號(hào)之前就可以
2021-07-30
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)你勾選了嗎
2022-08-01
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