你好,如果有形成利潤,是需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的?
請問老師,個體工商戶一個季度開具增值稅普通發(fā)票不超過30萬可以免交增值稅,那么個體工商戶開具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個季度不能超過30萬
你好老師,個體工商戶有一個月超過開票金額10萬,但季度30萬沒超也是免稅的吧
個體戶季度開普票不超過30萬,沒有進來的成本票或者費用票,需要交個稅么,也是免稅的對吧
老師,個體戶,開普票,前兩個季度月銷售額未超過30萬,如果第三季度開普票100萬的話(不包含前兩個季度),第三季度應該怎么交增值稅?是按照100萬交,還是按照100—30=60萬交,或者前兩個季度的也要交
請問老師 個體戶現(xiàn)在是查賬征收需要季報 就是需要記賬是嗎 如果開出去30萬發(fā)票沒有成本票開進來 那是否需要交稅?還是說只要開出去的普通發(fā)票不超過30萬即使沒有成本票也不需要交稅?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
但是我有百度到,每季度不超過30萬,個稅都沒有
你好,百度的東西不一定都對。 每季度不超過30萬,個稅都沒有(麻煩提供一下稅務局發(fā)布的文件)
我剛剛也問了這邊所管區(qū)的科長,他也這么說的,就簡單的說了下,就今年是這樣,每個季度不超過30萬,個稅都沒有
你好 每季度不超過30萬,個稅都沒有(麻煩提供一下稅務局發(fā)布的文件) 說出一個東西,得有依據(jù)啊?