你好 這個(gè)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?這里只是差額部分

老師問一下,個(gè)稅申報(bào)基數(shù)搞錯(cuò)了,導(dǎo)致實(shí)際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個(gè)差額賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,想問一下,公司實(shí)際繳納的社保,和計(jì)提的公司承擔(dān)的和個(gè)人承擔(dān)的合計(jì),不一致,是什么原因,應(yīng)該怎么做帳?
請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候的社保與實(shí)際繳納的社保不一致,該怎么做賬?
老師請(qǐng)問第一季度的所得稅計(jì)提的和實(shí)際繳納的不致怎么做分錄,可以不計(jì)提到4月份的時(shí)候直接入賬可以嗎?
老師,請(qǐng)問計(jì)提的個(gè)稅和實(shí)際繳納的個(gè)稅不一致,應(yīng)該怎么做賬呢
當(dāng)月開票80萬(wàn) 一般納稅人和小規(guī)模各需要成本票多少?怎么計(jì)算成本票的數(shù)額
老師季節(jié)性停產(chǎn),工人工資,折舊怎么核算
想問下老師,個(gè)認(rèn)獨(dú)資企業(yè)安徽省,有沒有什么優(yōu)惠政策,特別是經(jīng)營(yíng)所得稅那塊有沒有收入的節(jié)點(diǎn),像企稅300萬(wàn)那樣的節(jié)點(diǎn)
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,憑證后面放進(jìn)銷存還是庫(kù)存轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候放。
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
適合幾十個(gè)人的財(cái)務(wù)制度有哪些
老師,你好,昨天公司員工出差,開了自己的車,開的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧


那這個(gè)后續(xù)賬會(huì)平嗎,個(gè)稅匯算清繳一般是個(gè)人去弄,錢也是退給個(gè)人,不是退給企業(yè),這樣賬要怎么平呢
會(huì)的,這個(gè)如果是直接退給個(gè)人,那么要向個(gè)人要這個(gè)錢的
可是發(fā)工資的時(shí)候這筆錢就已經(jīng)從員工的工資中扣除了呀
是阿,因此才說要向個(gè)人要這個(gè)錢的
我的意思是我們計(jì)提的個(gè)稅比實(shí)際的個(gè)稅要多,這個(gè)要怎么處理,還有請(qǐng)問老師你們做工資表時(shí)一般是先去申報(bào)個(gè)稅之后再填工資表得出實(shí)發(fā)工資,還是先自己算出個(gè)稅
這個(gè)你從工資里面扣除,就直接是 借:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬?
也就相當(dāng)于公司代扣多了,后續(xù)這個(gè)錢還要返給員工嗎
老師,請(qǐng)問你們做工資表時(shí)計(jì)提的個(gè)稅會(huì)和個(gè)稅申報(bào)時(shí)一致嗎
是的,從工資里面進(jìn)行調(diào)整的,后續(xù)在工資表里面調(diào)整的