業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)際發(fā)生額的60%和收入千分之五的較低者 你這個調(diào)增沒有依據(jù)哦
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請指導(dǎo)
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),他的收入基數(shù)核算是主營業(yè)收入要加其他業(yè)務(wù)收入加其他無票收入嗎?,還是直接主營業(yè)務(wù)收入乘以5‰
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額乘以10%調(diào)增了主營業(yè)務(wù)收入是什么意思
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增額是多少那麻煩老師寫下公式
計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除某商場主營業(yè)務(wù)收入為3000萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,營業(yè)外收入為10萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬元。計算稅前可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?并說明需要納稅調(diào)整的金額。
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳箨P(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
但是我看到實(shí)操中人家是這樣做的
他是什么時候這樣調(diào)增
確認(rèn)收入成本的時候
好像是成本確認(rèn)了,然后收入就是按照一個公式確認(rèn)了
把招待費(fèi)乘10%加上了
這個是沒有依據(jù)的,沒有見過這樣操作的