你好,是需要計算什么期間的收入總額呢?
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
個體工商戶原來1-6月份是核定征收的,7月份變成查賬征收,怎么報經(jīng)營所得稅,說是報今年1-9份的收入,怎么填
本年6月份前是核定征收,7月開始查賬征收了,這個收入總額怎么算,核定征收時沒有賬,只有收入,現(xiàn)在怎么報成本費用
請問個體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報經(jīng)營所得稅,申報的1-9月的累計收入和成本費用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請問個體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報經(jīng)營所得稅,申報的1-9月的累計收入和成本費用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
現(xiàn)在需要報第三季度的經(jīng)營所得,之前核定征收的時候,在電子稅務(wù)局的核定頁面填上收入,系統(tǒng)就自動計算稅款,現(xiàn)在不知道該怎么填寫了
你好,現(xiàn)在需要報第三季度的經(jīng)營所得,就是1—9月份單位實現(xiàn)的收入金額啊?
但是核定征收的時候,都沒有發(fā)票啊,我發(fā)愁的是這個
你好,沒有發(fā)票,不影響收入的確認(rèn)啊?
老師,你咋不明白我問的意思呢,收入當(dāng)然不影響了,關(guān)鍵是我沒有發(fā)票成本費用就沒發(fā)減除了,
你好,那就是你單位沒有按規(guī)定取得成本費用發(fā)票的問題啊
老師我們核定征收的時候是沒有會計做賬的,就是沒有賬,只有出納
你好,核定征收的時候需要做賬,只是成本費用可以沒有發(fā)票入賬?
老師,如果啥都有我就不用問問你了,你們經(jīng)歷的單位比較多,遇到這樣的情況你們是怎么處理的
你好,那就是你單位沒有按規(guī)定取得成本費用發(fā)票的問題 成本費用沒有發(fā)票,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?