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老師,你好,我想請教一下,我去年的暫估成本,都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,跨年了,今年怎么沖啊,去年做的時候是借:工程施工—某某項目—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本

2022-10-12 08:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 08:34

借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 做這個紅沖需要調(diào)增。

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快賬用戶8899 追問 2022-10-12 08:40

也是正常的做嗎?就是貸的時候是貸以前年度損益調(diào)整對嗎?但是我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 08:43

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度改成利潤分配。

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快賬用戶8899 追問 2022-10-12 08:44

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-12 08:47

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 做這個紅沖需要調(diào)增。
2022-10-12
您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負(fù)數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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