你好,只要他符合要求就可以填寫(xiě)啊,他自己在手機(jī)APP里面填寫(xiě)就可以的,如果他不需要交稅,不需要抵扣,他填寫(xiě)了也沒(méi)有用。
老師,比如應(yīng)發(fā)工資6500,減社保300,減公積金200,減起征點(diǎn)5000,就是1000,按照3%的稅率,就是扣這個(gè)員工30元對(duì)嗎,那下個(gè)月這個(gè)員工工資還是6500,減社保公積金起征點(diǎn)5000后就是1000,那也是扣這個(gè)員工30對(duì)嗎?需要累計(jì)跟他扣除個(gè)稅嗎?
老師,員工的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問(wèn),如果員工想扣的話,是要達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)才扣還是怎么說(shuō)?之前的會(huì)計(jì)給員工做的工資表上他們各自對(duì)應(yīng)的工資金額都是按照社?;鶖?shù)那個(gè)金額給他們做的。
老師,我現(xiàn)在在的這家公司,之前兼職會(huì)計(jì)是按照社?;鶖?shù)給他們做的工資表,來(lái)給員工規(guī)避個(gè)稅問(wèn)題。我在想,如果讓他們抵扣附加專項(xiàng)扣除,是否就可以減輕他們的個(gè)稅壓力?但是我以前沒(méi)給員工弄過(guò)專項(xiàng)附加扣除這個(gè)。請(qǐng)問(wèn),該怎么向員工收集信息?專項(xiàng)附加扣除,是我們財(cái)務(wù)在個(gè)稅系統(tǒng)里給他們申報(bào)扣除嗎?
這是公司準(zhǔn)備新入職的員工,在上一家公司的工資表,準(zhǔn)備還按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)。我們之前由于不涉及個(gè)稅,也不太懂。工資表里沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)員工是有的,這樣一來(lái),發(fā)工資時(shí)扣的個(gè)稅會(huì)比申報(bào)時(shí)的個(gè)稅多。這種情況該怎么處理?工資表是否應(yīng)該體現(xiàn)專項(xiàng)附加扣除?如果按上一個(gè)會(huì)計(jì)的方式,工資表和申報(bào)稅額每個(gè)月都會(huì)不一致,該怎么處理?
個(gè)稅問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)沒(méi)有給員工繳納公積金,員工自己承擔(dān)單位部分的公積金。比如單位部分公積金300以及個(gè)人部分公積金300元,加起來(lái)600元全額從工資內(nèi)扣除,那個(gè)稅申報(bào)時(shí),員工是按300元做附加扣除還是按600元做附加扣除
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫(xiě)下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置???
老師,意思是,這個(gè)個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是按月抵扣的嗎?還是說(shuō),在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候抵扣?如果他的月薪?jīng)]有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),即便他寫(xiě)了,也沒(méi)用?個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)的員工,都是他們自己在手機(jī)上操作的?難道不是公司財(cái)務(wù)這邊每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填進(jìn)去嗎?我現(xiàn)在是不清楚這些操作,以前我沒(méi)弄過(guò)這塊。
按月抵扣也可以的,次年匯算清繳的時(shí)候再填寫(xiě)底褲也可以的 是 你在手機(jī)里面填寫(xiě)也可以,你們待會(huì)給他填寫(xiě)進(jìn)去也可以的,他自己填寫(xiě)的時(shí)候,你們下載更新就可以的。
老師,如果他的月工資發(fā)放數(shù),沒(méi)有達(dá)到5000元,比較有符合條件抵扣的,也不能專項(xiàng)附加扣除嗎?
你好可以 但是填寫(xiě)了也抵扣不了 不需要交稅
老師,個(gè)稅按年匯算清繳是什么意思?怎么個(gè)匯算清繳法?是按全年工資來(lái)算嗎?如果每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元,個(gè)稅匯算清繳,也不需要補(bǔ)稅吧?
工資 勞務(wù)報(bào)酬 稿酬 特許權(quán) 綜合做匯算清繳 不做
老師,有個(gè)問(wèn)題就是,之前兼職會(huì)計(jì)給員工他們做的工資表,每個(gè)人的工資,都是按照社?;鶖?shù)那個(gè)金額,好像是三千多吧。來(lái)做的,而且每個(gè)人的工資是一樣的。像這種的話,因?yàn)槎紱](méi)達(dá)到個(gè)稅的起征點(diǎn),所以,即便有專項(xiàng)附加扣除,也是不能按月或者匯算清繳的時(shí)候抵扣的是嗎?