一、印花稅的計稅依據(jù)? 1、根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 2、對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù);如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù);如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。 3、核定征收印花稅的情形:直接以納稅人賬載購銷金額作為印花稅的計稅依據(jù),而不論其是否包含稅金。 沒有合同,按含稅價報
老師,請教一下:我們公司是商貿企業(yè),銷售貨物沒有簽訂合同,印花稅的計稅依據(jù)怎么計算,是按照不含稅銷售額還是按照銷售額來算呢?
老師好,現(xiàn)在印花稅新政下,我司融資租賃設備(有設備購買合同70萬,融資租賃合同租賃成本70萬,首付款14萬,租金總額595701元,承租人服務費25900元),印花稅計稅依據(jù)是多少呢?謝謝老師我看印花稅新政里是這樣的:對開展融資租賃業(yè)務簽訂的融資租賃合同(含融資性售后回租),統(tǒng)一按照其所載明的租金總額依照“借款合同”稅目,按萬分之零點五的稅率計稅貼花。
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復!
老師 新版印花稅計稅依據(jù)是什么呢 我們是商貿業(yè) 零售紅酒 之前都是開票系統(tǒng)中不含稅銷售額 也沒有合同 現(xiàn)在怎么報稅呢
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
賬務需要做那些調整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個子公司的公戶賬戶,這幾個賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報稅之類的嗎
A材料商應付賬款對應多個項目要如何設置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復,其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認收入?
老師好,進項稅票勾選認證了,進項稅票還能記在代抵扣進項稅嗎
電子稅局里的年報關于職工薪酬支出明細表該怎么填?
老師,晚上好!請問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運輸貨物,但過程費必須A公司承擔,請問A公司可以開通行費作報銷嗎,還有A通行費不作抵扣,開出通行費在稅務系統(tǒng)上不認證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報,的納稅信用等級是D,現(xiàn)在修復是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個員工,年終獎需要發(fā)10萬,每個月基本工資也在1萬左右。這個年終獎怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個稅?
之前都是按開票系統(tǒng)中不含稅申報的 ? 新版印花稅怎么申報 ? 也沒有合同 ?購進的也要申報嗎
需要的,沒有合同購進也要按含稅價申報,如果你合同里面標注增值稅多少,就可以按不含稅價申報