你好,是 你開的免稅的稅率直接按照你發(fā)票的不含稅金額填寫就可以的,含稅的和不含稅的是一樣的。
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師好,1.請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊)
小規(guī)模納稅人填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候,季度銷售額不超過45萬,還要在不含稅銷售額中填寫嗎?
小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候填寫的是不含稅金額嗎?
小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過45萬金額填寫在第十行? 2、填寫的時(shí)候是填寫含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
關(guān)鍵是我們公司都是無票收入 都是按照含稅金額填寫就好了吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這樣一來 申報(bào)表第19行數(shù)據(jù)就不對(duì)了 他是按照 第10行數(shù)據(jù)*0.03 計(jì)算得到的 ,這個(gè)邏輯 第10行不就得自己換算成不含稅金額?
第十行填寫的是你確認(rèn)收入的那個(gè)金額,就可以到借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后19行填寫的是這個(gè)收入乘以3%。
免稅以后 我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是價(jià)稅合計(jì)金額了 這就不對(duì)了 是否應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/1.03得到?
不用的,直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的,你的含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格是一個(gè)金額。
但是填寫申報(bào)表第10行就不對(duì) 應(yīng)該換算成/1.03
填寫第十行的時(shí)候,按照你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來填寫就可以的,不用換算。
依據(jù)就是如果你這是開發(fā)票的,你這里填寫除以1.03的話,你申報(bào)表比對(duì)不通過會(huì)提示你的 這是因?yàn)闊o票收入和有發(fā)票的一樣做就可以的。