你好,可以的, 沒問題
老師,所得稅季報的時候,有利潤,彌補以前年度虧損一欄可以填寫嗎
預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候填寫的利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎
老師,小規(guī)模季度申報所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補,第2季度本年累計金額利潤總額填4W,彌補以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報時報表利潤總額填2W,彌補虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯吧?因為每季度都按本年累計來算的原因?
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師,請問下, 再填報第3季度所得稅的時候,減;彌補以前年度虧損這欄怎么填寫?? 去年利潤是虧損的, 現(xiàn)在1-9月累計累計利潤有20萬了
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬,需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來問了
請問外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請第一次退稅嗎?
老師請問,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬,需要加收多少稅點
貨款23155,原本簽的合同是13個點的稅,現(xiàn)在商家只能開三個點,那么另外這10個點的稅我們要求商家從價格上減下來,減下來后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對上呢,這個應(yīng)該怎么算,對于付款方來說怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個提醒要簽訂《社會保險費文書電子送達確認書》,簽這個干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓學生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機構(gòu)進行培訓,沒有用自己的老師培訓。開回來的培訓費發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請問跨區(qū)域項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價還是不含稅價?
公司要注銷,賬上有900多的進項留抵,這個要怎么處理
同學您好,可以的。在季度所得稅申報表上利潤總額——不征稅收入——免稅收入——以前年度待彌補的虧損額,填寫在利潤總額(實際利潤)欄里,就可以了