你好,可以的, 沒問題
老師,金蝶K3專業(yè)版之前的固定資產(chǎn)我沒有啟用固定資產(chǎn)模塊,都是直接借:固定資產(chǎn) 代:銀行存款了。 如果以后再有新購入的固定資產(chǎn)啟用固定資產(chǎn)模塊的話會對之前的賬有影響嗎?
在金蝶固定資產(chǎn)模塊做的按暫估金額入賬的固定資產(chǎn),等固定資產(chǎn)發(fā)票到的時候可以在總賬系統(tǒng)沖固定資產(chǎn)嗎?會對固定資產(chǎn)模塊有影響嗎
老師,請問一下金蝶系統(tǒng)是2020年11月建的賬套,但是當(dāng)時沒有用固定資產(chǎn)模塊,現(xiàn)在2022年第3期,想用固定資產(chǎn)模塊,如何操作呢
成立多年的公司中途建賬,建賬前已有的固定資產(chǎn)都在金蝶固定資產(chǎn)模塊增加可以嗎?
老師,金蝶軟年固定資產(chǎn)模塊期初建固定資產(chǎn)卡片時,(固定資產(chǎn)是以前就有的,正在折舊的),卡片資產(chǎn)原值,固定資產(chǎn)明細(xì)表為什么在原值增加值顯示
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬,辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費(fèi)發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
你是要在財(cái)務(wù)軟件中新建帳套嗎? 手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財(cái)務(wù)軟件中。不過財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
不是新開公司,固定資產(chǎn)余額錄入了,啟用賬套后,在固定資產(chǎn)模塊把固定資產(chǎn)添加進(jìn)去,不會增加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值吧?
可以同時加上累計(jì)折舊這些數(shù)據(jù)