同學(xué)你好,建議是盡早啟用固定資產(chǎn)模塊,因?yàn)閱⒂萌掌谕淼脑捘阕钤缳?gòu)入的固定資產(chǎn)是無(wú)法按照原購(gòu)入時(shí)間錄入固定資產(chǎn)卡片的,因?yàn)橘?gòu)入時(shí)間早于了固定資產(chǎn)模塊啟用時(shí)間,如果按照啟用時(shí)間錄入固定資產(chǎn)卡片的話,固定資產(chǎn)模塊的折舊金額與賬上的折舊金額會(huì)不一致
老師,金蝶K3專(zhuān)業(yè)版之前的固定資產(chǎn)我沒(méi)有啟用固定資產(chǎn)模塊,都是直接借:固定資產(chǎn) 代:銀行存款了。 如果以后再有新購(gòu)入的固定資產(chǎn)啟用固定資產(chǎn)模塊的話會(huì)對(duì)之前的賬有影響嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下賬套是2021年10月份啟用的,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有用固定資產(chǎn)模塊,是手工計(jì)提折舊的,在21年11月份有出售固定資產(chǎn),也是做的手工的固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在如果在22年1月份啟用固定資產(chǎn)總模塊,導(dǎo)入固定資產(chǎn)清單模版的話,是導(dǎo)入出售固定資產(chǎn)的清單模版,還是導(dǎo)入沒(méi)有出售固定資產(chǎn)前的清單模版呢
固定資產(chǎn),我以前已做購(gòu)入記賬憑證,只是沒(méi)提折舊,固定資產(chǎn)模塊也沒(méi)啟用,現(xiàn)在我要提折舊,把國(guó)定資產(chǎn)啟用了,錄入設(shè)備后,軟件自動(dòng)生成剛購(gòu)買(mǎi)的憑證,怎樣讓它直接提折舊,不用再出購(gòu)買(mǎi)付款記賬憑證?。
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒(méi)有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來(lái)購(gòu)買(mǎi)時(shí)未入固定資產(chǎn),直接是入管理費(fèi)用了(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款),所以賬上沒(méi)有這個(gè)固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
旅游公司內(nèi)賬,我用的是用友軟件做賬,有固定資產(chǎn)模塊,也有購(gòu)買(mǎi)電腦,但是沒(méi)有把電腦錄入固定資產(chǎn)模塊里面,直接做了賬借固定資產(chǎn),貸銀行存款,后面也是一樣計(jì)提折舊,這樣做賬是沒(méi)影響的吧?
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
模塊啟用之前的固定資產(chǎn)會(huì)一次性攤銷(xiāo)掉,
這樣的話是不是對(duì)之后的固定資產(chǎn)就沒(méi)有影響了?
同學(xué)你好:一次性攤銷(xiāo)掉的話固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)原值和總的折舊額與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值和總的折舊額不一致,原則上是不建議這樣做的。有些財(cái)務(wù)軟件如果固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊不一致是無(wú)法進(jìn)行對(duì)賬結(jié)賬的。
那我現(xiàn)在要是啟用固定資產(chǎn)模塊我該怎樣做呢?因?yàn)橹暗囊呀?jīng)有些固定資產(chǎn)并且每月提折舊了
建議你把啟用日期設(shè)置為第一次增加固定資產(chǎn)的日期,應(yīng)該的可以的,然后錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)候增加固定資產(chǎn)的日期和入賬日期保持一致。
好的老師,謝謝 我試一下
嗯好的。有不明白的可以發(fā)信息