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老師,請(qǐng)問(wèn)公司之前7月份增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)榱藳_了3049.13的留抵,在銷項(xiàng)那里多增加了無(wú)票收入 49326.83,說(shuō)后面申報(bào)的時(shí)候沖回。本來(lái)這個(gè)公司一般不開(kāi)票 。不想退稅怕查賬,所以這個(gè)49326.83怎么沖回呢?

2022-10-11 10:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 10:19

你好;? ? ? ?你等著開(kāi)票或者有無(wú)票收入了在去處理??

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你好;? ? ? ?你等著開(kāi)票或者有無(wú)票收入了在去處理??
2022-10-11
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開(kāi)發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開(kāi)了發(fā)票,正常報(bào)稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進(jìn)項(xiàng)的話,你多認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng),盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
您好,是可以申請(qǐng)的這個(gè),可以
2023-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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