同學你好,先選圖片這一行
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因為這個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數(shù)有矛盾?
零申報為什么數(shù)據(jù)已填好,提交不了?顯示預繳方式和企業(yè)類型未選擇,但是我這邊點不動
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表)之后,風險掃描結果說與A107041(高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進去了。但是填好后,風險掃描結果提示基礎信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術企業(yè)啊?
老師etc過路費,這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費用還是營業(yè)成本?
應對公司人員證書缺失方面,支付證書使用費,有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應收票據(jù)嗎
股權變更,個人股權提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
資本成本率怎么用了證券資產(chǎn)組合的必要收益率的公式啊
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨生子女,個稅可以定額扣除3000一個月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產(chǎn)=股東權益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產(chǎn)=每股市價/市凈率 答案和這兩個公式不掛鉤嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔嗎