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老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購(gòu)銷(xiāo)合同,并且已經(jīng)繳過(guò)印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒(méi)選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話(huà)讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?

2022-04-25 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 14:27

不會(huì) 啊,按次是在4月份,按期是在1-3月

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快賬用戶(hù)2087 追問(wèn) 2022-04-25 14:32

老師,按次申報(bào)我們選擇的稅款所屬期也是在1月1日到3月31日期間啊

老師,按次申報(bào)我們選擇的稅款所屬期也是在1月1日到3月31日期間啊
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齊紅老師 解答 2022-04-25 15:05

那也沒(méi)事,不矛盾,畢竟有實(shí)際業(yè)務(wù)

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快賬用戶(hù)2087 追問(wèn) 2022-04-25 15:28

老師,那現(xiàn)在稅局讓申報(bào),我已經(jīng)繳過(guò)稅申報(bào)過(guò)了,可以點(diǎn)修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-25 15:44

你建筑安裝的不是還沒(méi)申報(bào),你把那個(gè)申報(bào)了啊

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快賬用戶(hù)2087 追問(wèn) 2022-04-25 16:17

那這個(gè)申報(bào)還是在按次申報(bào)里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-25 16:26

你不是兩個(gè)合同嗎,一個(gè)買(mǎi)賣(mài),一個(gè)建筑安裝,你分開(kāi)報(bào)就好了

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齊紅老師 解答 2022-04-25 16:28

你不是兩個(gè)合同嗎,一個(gè)買(mǎi)賣(mài),一個(gè)建筑安裝,你分開(kāi)報(bào)就好了

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快賬用戶(hù)2087 追問(wèn) 2022-04-25 17:47

還是不行

還是不行
還是不行
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齊紅老師 解答 2022-04-25 19:00

那你去更正申報(bào),修改稅源吧

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不會(huì) 啊,按次是在4月份,按期是在1-3月
2022-04-25
你好 ;? ?你之前 報(bào)過(guò)了的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在還有一個(gè)申報(bào)期的表格的話(huà)。 你就0報(bào)即可? ?
2021-10-26
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào):由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
安次申報(bào)的是業(yè)務(wù)發(fā)生的15日以?xún)?nèi)申報(bào), 填寫(xiě)當(dāng)天的 業(yè)務(wù)發(fā)生的日期
2024-10-03
你繳納的印花稅應(yīng)該是沒(méi)交這兩個(gè)稅目的,在稅種核定里你看一下,應(yīng)該是給你核定了這兩個(gè)稅目印花稅,你需要申報(bào)這兩個(gè)稅目印花稅
2022-05-17
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