不會(huì) 啊,按次是在4月份,按期是在1-3月
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購(gòu)銷(xiāo)合同,并且已經(jīng)繳過(guò)印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒(méi)選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話(huà)讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷(xiāo)合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話(huà)或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
老師你好,公司一般納稅人9月份有購(gòu)銷(xiāo),買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅我是按次申報(bào)的, 全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動(dòng)就寫(xiě)成10月份了,實(shí)際上是9月份發(fā)生的,如果按暑期發(fā)生的話(huà)他就7~9月了,但是7,8的兩個(gè)月的買(mǎi)賣(mài)合同印花稅我已經(jīng)繳納過(guò)了,我還是應(yīng)該選擇什么申報(bào)呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買(mǎi)賣(mài)合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線(xiàn)員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車(chē)費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱(chēng)及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,按次申報(bào)我們選擇的稅款所屬期也是在1月1日到3月31日期間啊
那也沒(méi)事,不矛盾,畢竟有實(shí)際業(yè)務(wù)
老師,那現(xiàn)在稅局讓申報(bào),我已經(jīng)繳過(guò)稅申報(bào)過(guò)了,可以點(diǎn)修改嗎?
你建筑安裝的不是還沒(méi)申報(bào),你把那個(gè)申報(bào)了啊
那這個(gè)申報(bào)還是在按次申報(bào)里嗎?
你不是兩個(gè)合同嗎,一個(gè)買(mǎi)賣(mài),一個(gè)建筑安裝,你分開(kāi)報(bào)就好了
你不是兩個(gè)合同嗎,一個(gè)買(mǎi)賣(mài),一個(gè)建筑安裝,你分開(kāi)報(bào)就好了
還是不行
那你去更正申報(bào),修改稅源吧