同學你好 借應付賬款67萬 貸預付賬款67萬 然后 預付賬款借方還剩余額8萬
一個供應商做到了兩個會計科目下,一個是應付賬款一個是預付賬款,如何把他們的余額調(diào)到一個會計科目下,會計分錄怎么寫?調(diào)賬說明怎么寫?
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應收賬款余額在貸方,應付賬款余額在借方。這個我應該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
老師好,我們單位同一家單位兩個科目。預付賬款余額是75萬,應付賬款余額是67萬,我要怎么抵消一下,怎么做分錄,只留一個科目
老師你好,我新手一家賬,他那個科目余額表應付賬款都是借方余額是怎么回事呀?
老師,稅務上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應該怎么計提