你好,同學 接收方相當于可以取得了進項抵扣,所以借方
收到受托加工材料物資時,可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 發(fā)生加工費: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用或應(yīng)付職工薪酬 加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅 確認收入時:庫存商品-受托加工產(chǎn)品不需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
固定資產(chǎn)核算應(yīng)設(shè)置的會計科目固定資產(chǎn)有在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理,累計折舊,然后固定資產(chǎn)是有形資產(chǎn),使用壽命超過一年,是為生產(chǎn)商品提供勞務(wù)出租或經(jīng)營管理而持有的,然后固定資產(chǎn)是增加記借減少記貸,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類與固定資產(chǎn)借貸方向相反,借方表示費用支出,貸方表示收入余額在當發(fā)生費用時在借方收入時在貸方,購入不需要安裝的固定資產(chǎn)時借記固定資產(chǎn),購入需要安裝的固定資產(chǎn)時借記在建工程,一般納稅人是固定資產(chǎn)不包含應(yīng)交稅費,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)包含應(yīng)交稅費,已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)單獨計價入賬的土地和持有代售的固定資產(chǎn)這些企業(yè)不能對固定資產(chǎn)計提折舊,當月增加的固定資產(chǎn)當月不計提下月開始記提,
某市服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年12月5日接受非關(guān)聯(lián)方捐贈原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬元增值稅稅額為13萬元該企業(yè)賬務(wù)處理為借原材料100萬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13萬貸資本公積其他資本公積113萬分析該企業(yè)會計核算是否正確如果不正確請調(diào)整分錄說明該企業(yè)對企業(yè)所得稅的影響
要求寫出乙公司進行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會計分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫存商品800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 136 累計攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價值500,而無形資產(chǎn)用的是賬面價值280,為啥不是無形資產(chǎn)的公允價值300呢
你好老師,運輸公司,20年法人個人投資了一輛運輸車,當時做賬是, 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去,收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費教育附加費 應(yīng)交稅費地方教育附加費)后面的附加稅還要嗎? 這個稅我不懂怎么計算,不知道對不對,想問問老師怎么計算? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個月退了個24年度的個人所得稅我這樣做分錄您看對嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費,有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細表里調(diào)時顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
老師你好 我們有個固定資產(chǎn)3月就使用了,但是業(yè)務(wù)人員5月才把單子拿過來入賬,我錄入卡片使用日期應(yīng)該選什么時候呢