不正確,非關聯(lián)方接受捐贈計入營業(yè)外收入 調整分錄 借資本公積其他資本公積 貸營業(yè)外收入
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證:購進和銷售產品適用的增值稅稅率均為13%發(fā)生的有關經濟業(yè)務如下①購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為300萬元支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.54萬元②接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額100萬元④銷售產品一批,取得不含稅銷售額600萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元要求:(1)計算該廠當月的銷項稅額:2)計算該廠當月可以抵扣的進項稅額3)計算該廠當月應交增值稅
【例】某稅務師事務所受托對某企業(yè)的納稅情況進行審核,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)賒購一批原材料價值100萬元,雙方合同約定在3個月之后付款,因而尚未取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)自制出庫單上注明價款為100萬元,進項稅額為13萬元。該企業(yè)的賬務處理為: 借:原材料1000000 應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)130000 貸:應付賬款 1130000 企業(yè)應如何進行調整?
.某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人.2019年7月發(fā)生經濟業(yè)務如下:(1)購進一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元,增值稅為6.5萬元。(2)接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅13萬元。(3)銷售化妝品一批取得不含稅銷售額200萬元。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證:購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%;消費稅稅率為15%。要求:計算該企業(yè)當月應納增值稅額和消費稅稅額
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
4.(計算題元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額某小五金企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經濟業(yè)務如下(1)購進原材料一批得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬為2萬元,增值稅為0.18萬元(2)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬(3)銷售產品一批,開具增值稅專用發(fā)票(不含稅)金額為200萬元已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
對企業(yè)所得稅影響就是增加了本期利潤,增加了本期企業(yè)所得稅