你好同學(xué),這個(gè)題目我這兒來了,辛苦您重新發(fā)一下哈

老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計(jì)抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報(bào)并繳納稅金和滯納金?
@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報(bào)忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報(bào)之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報(bào)時(shí)跳出來可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬,我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,我2季度增值稅申報(bào)錯(cuò)了,18欄的減征稅額填錯(cuò)了,需要更正補(bǔ)稅,現(xiàn)在我重新計(jì)算填了后,那之前交的一部分怎么抵減呢,填在哪里
公司向公益基金會(huì)捐贈(zèng)700元可以入賬嗎
可以在兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)工資薪金嗎?
老師,開水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購進(jìn)混凝土 然后往出開票開的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問,購進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話,是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),比如開票300萬不含稅,輪胎占比0.45,那我開進(jìn)來輪胎是135萬,這個(gè)135萬是含稅價(jià)嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報(bào)的收入應(yīng)該是從平臺(tái)中只申報(bào)7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報(bào),前兩個(gè)季度沒說要申報(bào)網(wǎng)店收入
請(qǐng)問用公司申請(qǐng)的二維碼收款的錢,需要申報(bào)嗎?這個(gè)不算平臺(tái)吧,也沒開店呀
老師,我想問一下電子稅務(wù)局這個(gè)月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表是報(bào)9月本期的數(shù)據(jù),還是報(bào)7-9月累計(jì)數(shù)
您好,老師,麻煩問下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報(bào)表,部分收入適用錯(cuò)稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報(bào)表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師!公司掛的往來款由于沒有現(xiàn)金流可以通過簽三方協(xié)議讓這個(gè)賬消掉么?


羽毛球拍是做管理費(fèi)用的福利費(fèi)嗎
你好同學(xué),這個(gè)是辦公室買的嗎?嗯,其實(shí)你可以計(jì)入管理費(fèi)用,其他,不用計(jì)入福利費(fèi)也可以的。