比如業(yè)務招待費發(fā)生了10000元 10000*60%=6000 收入100000元 100000*0.5‰=5000元 取孰低就按5000交企業(yè)所得稅。 那如果業(yè)務招待費發(fā)生了5000元 5000*60%=300元 收入70000元70000*0.5‰=350 取孰低300交企業(yè)所得稅

老師你好 關于招待費 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 這個60% 意思是我一百的發(fā)票只能扣60是嗎?
業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個是一年的業(yè)務招待費累計的發(fā)生額嗎?每個月都有業(yè)務招待費,具體當年的銷售收入不知道,這個怎么控制劃入到業(yè)務招待費; 問題二:如果業(yè)務招待費太多,這個計入哪個科目能避稅 問題三:業(yè)務招待費60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個人所得稅嗎?這個怎么算?
老師們 我想問下關系業(yè)務招待費的問題,業(yè)務招待費超標了 有超標一說嗎?不是實際發(fā)生60%與銷售收入0.5‰取孰低嗎?
老師您好,我這邊有一個問題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務招待費是入開辦費還是入業(yè)務招待費,因為我們現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,那沒入的話,我們怎么去區(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問一下,這個業(yè)務招待費在建期入哪里?
老師好業(yè)務招待費扣除標準時主營業(yè)務收入的0.5%和發(fā)生額60%孰低按得的扣,22年公司發(fā)生業(yè)務招待費36萬22年應收1096922.45,沒有超過扣除標準是不是可以全額扣除
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結轉成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
我理解的是 只要有業(yè)務招待費就要交企業(yè)所得稅
哪個低按照哪個來抵扣企業(yè)所得稅。
第一個是按照5000來抵扣企業(yè)所得稅,第二個是按照300來抵扣所得稅。
超額的那一部分調增,調增之后有利潤的才交所得稅。