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您好老師,我公司是小規(guī)模21年10月開具一張電子發(fā)票,12月業(yè)務在微信上說作廢我沒注意信息及時紅沖,當時稅率1%,就這個月跟業(yè)務核對時才發(fā)現(xiàn)沒有及時紅沖,那我該怎么做?

2022-10-09 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 08:27

同學你好 現(xiàn)在也可以紅沖 這個沒事 稅率還是按照1%

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快賬用戶9087 追問 2022-10-09 08:29

老師現(xiàn)在是免稅,按1%沖紅稅要退嗎?該如何操作?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 08:38

你負數(shù)申報就可以了 之前超出免稅額繳稅了嗎

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快賬用戶9087 追問 2022-10-09 08:41

當時交過了,現(xiàn)在可以不退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 08:46

同學你好 負數(shù)申報然后留抵就可以了

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相關問題討論
同學你好 現(xiàn)在也可以紅沖 這個沒事 稅率還是按照1%
2022-10-09
你好,不需要進行額外處理,因為你1月份沖的不會影響12月的金額了
2021-01-07
同學,你好 1.需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 不需要 2.要對方今天開具紅字發(fā)票出來,你按照負數(shù)做
2024-01-31
您好,不用打招呼的,有這個說明就可以了,對方也沒有抵扣
2024-12-13
是的,當月沒有作廢成功。下月開一張紅字發(fā)票
2023-12-07
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